古丈县科技和工业信息化局2020年部门预算信息公开
一、部门基本概况
1、职能职责
古丈县经信局是负责全县工业经济的日常支运行调节的行政机构。负责综合管理全县工业经济,指导、协调和服务工业企业,组织实施工业、信息化的发展专项规则,维护全县电力市场供应正常秩序,承担全县社会和经济项目招商引资工作;组织全县社会和经济项目重要招商引资活动,指导园区承接产业转移、开展产业协作等职能
2、机构设置
县科技和工业信息化局设12个内设机构: 办公室、财务审计股、运行监测股、投资招商股、人工智能与电子商务股、节能和资源管理股、市场发展股
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:
1、局机关本级;
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括局机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款;支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费及专项经费。
(一)收入预算,2020年年初预算数462.39 万元,其中,一般公共预算拨款462.39 万元,纳入预算管理的非税收入0 万元。
(二)支出预算,2020年年初预算数462.39 万元。其中,一般公共服务支出462.39 万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2020年一般公共财政拨款收入462.39 万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为329.39 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为133 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。主要用于专项商品和服务支出48万、对企业补助85万。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年局机关及二级机构及直属事业单位的机关运行经费财政拨款预算48 万元。我局严格执行中央八项规定、省委九项规定和州委七条规定精神,坚持厉行节约,2017年9月专门下发《湘西自治州**局机关财务管理办法》(州财办【2017】22号),严格控制机关运行经费支出。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数 29 万元,其中:公务接待费20万元,公务用车购置及运行经费9万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 20万元),因公出国(境)经费 0万元。为规范“三公”经费支出,州财政局专门下发《湘西自治州财政局机关财务管理办法》(州财办【2017】22号),加强“三公”经费管理。
3、国有资产占有使用及新增情况
2019年度,本部门有公务用车辆0;通用设备台(套)90,专用设备0 台(套)。2020年拟新增通用设备 5 台(套),办公家具10 台(套)。
4、政府采购情况
2020年州财政局各单位采购预算总额 10 万元,其中,政府采购货物预算 10 万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:2020年度州财政局预算需公开的表格情况
1、部门预算收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(分类)
5、支出预算明细表-工资福利支出
6、支出预算明细表-一般商品和服务支出
7、支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算支出明细表-工资福利支出
12、一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出
13、一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金表
15、财政专户管理的非税拨款表
16、经费拨款表
17、专项资金预算汇总表
18、三公经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体绩效目标表