古丈县红石林镇人民政府 2021年部门预算信息公开
古丈县红石林镇人民政府
2021年部门预算信息公开
目 录
第一部分:部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分:2021年部门预算公开表格(见附件)
一、部门基本概况
1、职能职责
(一)坚持科学发展,落实惠农政策。宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域内政治、经济、文化、社会和党的建设及各项政策,建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。
(二)促进经济发展,增加农民收入。因地制宜,做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。
(三)强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
(四)加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育,强化社会管理综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监督、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。
(五)推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
2、机构设置
下设八个部门:
1、红石林镇党委
2、红石林镇人民政府
3、红石林镇人大
4、红石林镇财政所
5、红石林镇社会事物综合服务中心
6、红石林镇农业综合服务中心
7、红石林镇政务(便民)服务中心
8、红石林镇退役军人服务站
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:
1、红石林镇党委
2、红石林镇人民政府机关
3、红石林镇人大
4、红石林镇财政所
5、红石林镇计划生育事物
6、红石林镇4个事业站所单位
7、红石林镇11个村、1个社区
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括局机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款;支出包括保障政府机关及下属站所基本运行的经费及专项经费。
(一)收入预算,2021年初预算数839.0972万元,其中,一般公共预算拨款839.0972万元(包括预算拨款(补助)839.0972万元,纳入预算管理的非税收入0 万元)。
(二)支出预算,2021年初预算数839.0972万元。其中,一般公共服务支出370.0280万元,卫生健康支出41.84万元,农林水支出406.3092万元,城乡社区事物支出20.92万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021一般公共财政拨款收入839.0972万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出: 2021年初预算数为725.3944万元, 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出: 2021年初预算数为113.7028万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、村级运转经费等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021政府机关及下属事业站所的机关运行经费财政拨款预算81.7558万元,2020年政府机关及下属事业站所的机关运行经费财政拨款预算67.97万元,比2020年预算增加13.7858万元。主要是按县里要求保运转,保民生,保发展。
2、“三公”经费预算
2021“三公”经费预算数44.1048中:公务接待费34.2048万元,公务用车购置及运行经费9.9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9.9万元),因公出国(境)经费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.797万元。原因是单位严格执行中央八项规定,省委九项规定和州委七条规定精神,从严控制“三公”经费支出。
3、国有资产占有使用及新增情况
2021度,本部门有公务用车1辆,通用设备142台(套),专用设备24台(套) ,办公家具33台套。2021拟新增通用设备8台(套) ,新增家具0个。
4、政府采购情况
本单位无政府采购。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:2021年度预算需公开的表格情况
1、部门预算收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(分类)
5、支出预算明细表-工资福利支出
6、支出预算明细表-一般商品和服务支出
7、支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算支出明细表-工资福利支出
12、一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出
13、一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金表
15、财政专户管理的非税拨款表
16、经费拨款表
17、专项资金预算汇总表
18、三公经费预算表
19、专项资金绩效目标表
20、整体支出绩效目标表